|
Faktúra |
92/16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
09.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
87/16
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A,Bratislava
|
101,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
83/16
|
STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A,Bratislava
|
48,00 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
77/16
|
Michal Repta, MRC,Sídl.D.Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom
|
224,18 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronických službách
|
|
s DPH |
26.04.2016 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Materská škola Veľké Kostoľany |
|
zastupujúca riaditeľka |
27.04.2016 |
|
Faktúra |
79/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Zmluva |
|
žiadosť o vykonanie zmeny na účte MŠ
|
|
s DPH |
10.05.2016 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Materská škola Veľké Kostoľany |
|
zastupujúca riaditeľka |
13.05.2016 |
|
Faktúra |
104/16
|
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, Bratislava
|
17,11 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
121/16
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
108,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
141/16
|
DDD Chem servis,Cerová 236
|
61,80 |
s DPH |
26.04.2016 |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
Faktúra |
108/16
|
Ján Hložka, Gaskontrol, Komenského 34, Piešťany
|
315,00 |
s DPH |
30.03.2016 |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
Faktúra |
126/16
|
Ľ.Hreha ,Magurská 2,Košice
|
31,50 |
s DPH |
15.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
Faktúra |
89/16
|
NOMILAND,s.r.o.,Magnezitárska 11,Košice
|
21,30 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
93/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany -vyúčtovanie
|
21,55 |
s DPH |
09.03.2016 |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
110/16
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany
|
150,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
Faktúra |
22/16
|
Obecná kanalizačná, s.r.o,Veselé 346
|
225,50 |
s DPH |
22.01.2016 |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
442/15
|
Vavrotherm,s.r.o.,Štefániková 33,Piešťany
|
318,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
Faktúra |
|
RWE,Gas Slovensko, s.r.o.,Mlynská 31 Košice
|
1 000,00 |
s DPH |
11.01.2016 |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
10/16
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
16,66 |
s DPH |
15.01.2016 |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
2/16
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
07.01.2016 |
|
|
|
|
18.01.2016 |