|
Faktúra |
179/15
|
Malunet,s.r.o.,Mořkov
|
401,87 |
s DPH |
20.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
231/15
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
08.06.2015 |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
185/15
|
Microitem v.o.s,Bratislava
|
19,90 |
s DPH |
27.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
179/15
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
16,66 |
s DPH |
18.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
168/15
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
167/15
|
FA RWE Gas Slovensko, s.r.o.5/2015
|
1 000,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
234/15
|
ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica
|
22,28 |
s DPH |
08.06.2015 |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
241/15
|
BP Agro Centrum,spol.s.r.o, Pod Jašterom,Hlohovec
|
72,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
198/15
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 6/2015
|
150,00 |
s DPH |
02.06.2015 |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
299/15
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
07.08.2015 |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
326/15
|
Generali Poisťovňa a.s.,Lamačská cesta 3/A,Bratislava
|
173,50 |
s DPH |
03.09.2015 |
|
|
|
|
14.09.2015 |
|
Faktúra |
126/15
|
FA MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 4/2015
|
150,00 |
s DPH |
02.04.2015 |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
Faktúra |
431/15
|
Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
|
10,80 |
s DPH |
25.11.2015 |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
410/15
|
Fa RWE Gas Slovensko, s.r.o, Hviezdoslavovo nám.13, Bratislava
|
1 000,00 |
s DPH |
05.11.2015 |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
Faktúra |
429/15
|
SB WOOD,s.r.o.,Lichnerova 37/A,Senec
|
91,60 |
s DPH |
24.11.2015 |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
Faktúra |
405/15
|
SB WOOD,s.r.o.,Lichnerova 37/A,Senec
|
204,58 |
s DPH |
04.11.2015 |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
Faktúra |
425/15
|
SB WOOD,s.r.o.,Lichnerova 37/A,Senec
|
176,52 |
s DPH |
20.11.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
Faktúra |
420/15
|
FA Slovak Telekom- mobilná sieť
|
16,66 |
s DPH |
16.11.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
Faktúra |
413/15
|
FA Slovak Telekom- odpis faktúry za služby pevnej siete
|
32,24 |
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
Faktúra |
423/15
|
Urban BP servis s.r.o., Slnečná 314,Trebatice
|
19,57 |
s DPH |
19.11.2015 |
|
|
|
|
23.11.2015 |